内部控制评价/审计咨询

【服务内容介绍】

 

  针对在一定期间内,或某一专项领域的内部控制运行情况展开评价与审计,查找内部控制设计与执行方面存在的缺陷与不足,作为企业完善内部控制充分性与有效性的基础,促进企业内部控制持续优化

  以风险为导向开展内部评价/审计,以了解被审计单位的经营管理和业务流程为起点,由此确定和评估各下属公司和职能部门的主要风险领域;重点对内部评价/审计范围内的高风险领域展开检查,以更好地利用审计资源监控企业管理和控制的风险;针对检查结果做出客观评价以及改善及建议

 

【服务提供的价值】

 

>从第三方视角开展检查,使检查更加客观公平公正

>强化内控活动的执行力度,优化流程设计和内控体系

>突破企业内部审计/自我评价的局限性,发现深层次的问题,推动内部控制持续提升